Programunk kezeli a fordított áfa könyvelését, melynek 466 és 467 számlákra való átvezetését automatikusan elvégzi a programunk.
Könyvelés előtt ellenőrizze le a Fordított áfa beállításait a Karbantartás / Áfa kódok karbantartása menüpontban. (ÁFA számok és átvezetési számok meg vannak-e adva.)
A könyvelés menete ugyanúgy megy a Fordított áfa könyvelésénél mint az a nem speciális könyvelésnél a programunkban. Az ÁFA számnál a FO – Fordított áfát kell kiválasztani.
Ekkor a program érzékeli, hogy fordított áfát akarunk könyvelni, egy üzenetben figyelmeztet minket erre mielőtt elvégezné az automatikus könyvelést. (Ezek az áfa számok utólag is módosíthatók a könyvelési képernyő alábbi érték beviteli ablakán az "Áfa számok módosítása" jelölőnégyzet bepipálása után.)
Az ok gombra nyomva bejön egy érték bekérő ablak ahol megadhatjuk a tétel értékét, vagy ha a felső táblázatban adtunk meg bruttó összeget akkor a program kitölti ezt automatikusan nekünk. Itt a felső táblázatban megadott megadott értéket egyből a nettó értékhez írja be a rendszer mivel a nettóból indulunk ki az áfák kiszámításához.
A tétel lerögzítés után az Egyéb / Könyvel tételek szűrése menüpontban tudjuk leellenőrizni. Itt látható, hogy az általunk beállított számlaszámokon keresztül történt az átvezetés.
FONTOS! A vevői fordított áfás számlát nem kell rátenni a 466-ra meg a 467-re is, hiszen itt az áfát a befogadó fél fizeti meg így egyben nála fog majd fizetendő illetve levonandó áfa kötelezettséggel járni. A vevői számlát ezért áfa mentesen kell könyvelni, így fel sem merül, hogy 466 illetve 467 melyik oldalra kerüljön.